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Proveedores

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Esta pantalla permite gestionar la información completa de los proveedores en el sistema ERP. Está organizada en varias pestañas que cubren diferentes aspectos de la relación con los proveedores. A continuación, se detalla el funcionamiento de cada una de las pestañas disponibles:

  1. Datos Fiscales
    • Código: Identificador único del proveedor en el sistema.
    • Razón Social: Nombre completo del proveedor.
    • N.I.F.: Número de Identificación Fiscal del proveedor.
    • Dirección, Localidad, Provincia, País: Datos de ubicación geográfica del proveedor.
    • Teléfono, Fax, Email: Datos de contacto.
    • Entidad Web: Página web del proveedor.
    • Fecha de Alta/Baja: Fecha de alta en el sistema y, si corresponde, fecha de baja.
  2. Contabilidad: En esta pestaña, se gestionan los aspectos contables relacionados con el proveedor:
    • Descuentos de línea y de pie: Permite configurar descuentos aplicables a las líneas de productos o al total de la factura.
    • Vencimientos: Información sobre los plazos de vencimiento de las facturas.
    • Información contable: Detalles sobre las cuentas contables asociadas al proveedor.
    • Datos SII (Suministro Inmediato de Información): Datos fiscales requeridos para la gestión del SII, según la normativa vigente.
    • Impresiones: Configuración de los formatos de impresión utilizados para los documentos del proveedor.
    • Albaranes sin pedido: Permite permitir o restringir la creación de albaranes sin un pedido asociado.
    • Proveedor con inversión del sujeto pasivo: Permite configurar si el proveedor aplica la inversión del sujeto pasivo en IVA.
  3. Tarifa: Gestiona las tarifas y precios de los productos o servicios del proveedor, permitiendo configuraciones para diversos tipos de productos, condiciones y precios según lo acordado con el proveedor.
  4. Direcciones: Aquí se gestionan las direcciones de entrega y direcciones fiscales del proveedor. Es útil si el proveedor tiene múltiples ubicaciones o sitios de entrega para los pedidos.
  5. Transportes: Permite registrar la información relacionada con las formas de transporte y condiciones de envío del proveedor. Incluye detalles sobre los transportistas y métodos de envío utilizados para los productos.
  6. Comentarios: Espacio para añadir comentarios y notas internas sobre el proveedor, tales como condiciones específicas de pago o detalles logísticos que no encajan en otros campos.
  7. Campos Adicionales: Permite agregar campos personalizados para registrar cualquier tipo de información extra que sea relevante para el proveedor, como acuerdos especiales o notas adicionales.
  8. Datos de Compra: Gestiona las condiciones y detalles relacionados con las compras del proveedor, como precios acordados, condiciones de pago, plazos de entrega, etc.
  9. Cadena: Permite asignar una cadena de producción o taller al proveedor. Es útil cuando se trabaja con proveedores asociados a una línea de producción específica.

Otras funcionalidades generales de la pantalla

  • Vinculación a documentos de compras: Acceso a documentos como presupuestos, pedidos, facturas, entre otros, directamente desde esta pantalla.
  • Acceso rápido a acciones comunes:
    • Crear un nuevo proveedor.
    • Editar o eliminar un proveedor existente.
    • Visualizar un listado de proveedores.

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